1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1718-285-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
03-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1718-322-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Departamento de Adquisiciones San Ramon |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON |
R.U.T. |
69.253.900-1 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE SAN RAMON |
R.U.T. |
69.253.900-1 |
Dirección de Facturación |
Avenida Ossa Nº 1771 |
Comuna |
San Ramón
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Impuesto |
77520 |
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Ossa Nº 1771 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Extintores, Redes Húmedas, Secas e Inertes Prevenir |
Razón Social |
DIEGO WLAMIR FERNANDEZ SALAZAR
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R.U.T. |
7.048.004-2 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Extintores, Redes Húmedas, Secas e Inertes Prevenir |
Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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46191601
| Extintores | 102 | Unidad | MANTENCION EXTINTORES DEPENDENCIAS MUNICIPALES.
88 EXTINTORES PQS DE 6 KILOS.
9 EXTINTORES PQS DE 10 KILOS.
5 EXTINTORES CO2 DE 5 KILOS. | |
$ 4.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 408.000
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$ 408.000
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Total Neto
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$ 408.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 77.520
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$ 485.520
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.