Orden de Compra. Nº3982-110-SE25 "Materiales Escuela El Peral Mantenimiento 2025"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PAREDONES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3982-110-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Materiales Escuela El Peral Mantenimiento 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3982-4-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAREDONES
R.U.T. 69.090.900-6
Dirección de Unidad de Compra Avda. Dr. Moore 15
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAREDONES
R.U.T. 69.090.900-6
Dirección de Facturación Avda. Dr. Moore 15
Comuna Paredones
Impuesto 19254,6
Dirección de Envío de la Factura Avda. Dr. Moore 15
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ingenieria maitenes spa
Razón Social INGENIERIA MAITENES SPA
R.U.T. 76.747.066-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ingenieria maitenes spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30181512
Asientos de inodoro1Unidad1 TAPA DE BAÑO  $ 13.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200
30171706
Vidrio templado1Unidad1 TROZO DE VIDRIO DE 17X80 CMS  $ 7.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.350 $ 7.350
39101601
ampolletas halógenas8Unidad8 FOCOS LED DE 18 WATTS  $ 5.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.320 $ 42.320
12141901
Cloro Cl1kilogramo1 KILO DE CLORO GRANULADO RAPIDA DISOLUCIÓN   $ 5.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.670 $ 5.670
40142121
Carretes de manguera12Metro LinealN°252, 12 Metros de manguera de jardín de 1/2   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400
40142121
Carretes de manguera10Metro Lineal10 Metros de manguera de 3/4"  $ 1.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.400 $ 18.400
Total Neto $ 101.340
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.255
TOTAL OC $ 120.595


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.