1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1079445-426-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
16-09-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. UTILES DE ASEO DEAOPERPOL |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
SECC COM ZONA CARAB MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA |
Razón Social |
SECCIÓN COMPRAS XII ZONA
|
R.U.T. |
60.505.628-8 |
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SECCIÓN COMPRAS XII ZONA
|
R.U.T. |
60.505.628-8 |
Dirección de Facturación |
WALDO SEGUEL 639 2DO. PISO SECCION COMPRAS |
Comuna |
Punta Arenas
|
Impuesto |
77484,66 |
Dirección de Envío de la Factura |
WALDO SEGUEL 639 2DO. PISO SECCION COMPRAS |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
GOMPLAS |
Razón Social |
COMERCIAL GEZAN Y CIA. LIMITADA
|
R.U.T. |
76.117.488-6 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
GOMPLAS |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
47131805
| Limpiadores de uso general | 1 | Unidad | SE ADJUNTA ANEXO CON LA TOTALIDAD DE UTILES REQUERIDOS. | |
$ 407.814,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 407.814
|
$ 407.814
|
|
Total Neto
|
$ 407.814
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 77.485
|
$ 485.299
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.