|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4192-11-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
24-01-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4192-118-LQ24 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4192-118-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CALDERA
|
|
R.U.T. |
69.030.300-0 |
|
Dirección de Facturación |
Cousiño 395 |
|
Comuna |
Caldera
|
|
Impuesto |
32769215,07 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Cousiño 395 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Hector Camal |
|
Razón Social |
ARLETTE JIMÉNEZ EVENTOS SPA
|
|
R.U.T. |
76.731.805-7 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Hector Camal |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
80141607
| Producción de eventos | 1 | Global | PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS VERANO 2025, CALDERA. | Servicio de produccion |
$ 172.469.553,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 172.469.553
|
$ 172.469.553
|
|
|
Total Neto
|
$ 172.469.553
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 32.769.215
|
|
$ 205.238.768
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.