Orden de Compra. Nº1255-9-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1255-1-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es Tesorería Provincial de La Ligua
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1255-9-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-11-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1255-1-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1255-1-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Tesorería Provincial de La Ligua
Razón Social Tesorería Provincial de La Ligua
R.U.T. 60.805.031-0
Dirección de Unidad de Compra Portales 367
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 200 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Tesorería Provincial de La Ligua
R.U.T. 60.805.031-0
Dirección de Facturación Portales 367
Comuna La Ligua
Impuesto 2553600
Dirección de Envío de la Factura Portales 367
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Arismenia del Carmen
Razón Social ARISMENIA DEL CARMEN BERNAL ARENAS
R.U.T. 10.252.208-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Arismenia del Carmen
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1UnidadCONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA DE LA OFICINA DE LA LIGUAEl valor por 24 meses es de 13.440.000 NETO $ 13.440.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.440.000 $ 13.440.000
Total Neto $ 13.440.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.553.600
TOTAL OC $ 15.993.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.