Orden de Compra. Nº4066-65-AG25 "ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA REPARACIONES Y MANTENCIÓN DEL INMUEBLE ELEAM COMUNITARIO LA PAZ"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4066-65-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-03-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA REPARACIONES Y MANTENCIÓN DEL INMUEBLE ELEAM COMUNITARIO LA PAZ
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIDECO
Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
R.U.T. 69.253.100-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-010-005 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ
R.U.T. 69.253.100-0
Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez
Comuna Río Ibáñez
Impuesto 207100
Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor J&C Sur Emprende
Razón Social ARROYO Y SAUL COMPAÑÍA LIMITADA
R.U.T. 77.799.017-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal J&C Sur Emprende
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211906
Rodillos de pintar4Unidad• Rodillo de chiporro 7 “  $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
31201602
Pastas1GalónGalón de Pasta muro de interior   $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
31211701
Esmaltes2TinetaEsmalte al Agua Satinado. Tineta (4 galones) rendimiento de 180 m2 por capa, antimoho, lavable y con resistencia al agua, color Blanco  $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000
30151602
Planchas de escurrimiento4PlanchaPlanchas, Fibrocemento Ranurado de 6x1200x2400 mm  $ 38.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.000 $ 152.000
30131504
Bloques de cerámica2Caja• Cerámica color Gris piso de 33.8x33.8 cm 2,34 m2  $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000
30131504
Bloques de cerámica4SacoAdhesivo para cerámica de piso, de 20 kilos Adhesivo para cerámica de piso, de 20 kilos $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
31211904
Brochas4UnidadBrocha de 2“Brocha de 2“ $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
31231321
Tuberías de nailon18UnidadTuberías de EMT Eléctricas de 20mm x 3 mts.Tuberías de EMT Eléctricas de 20mm x 3 mts. $ 23.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 414.000 $ 414.000
30181515
Estanque del WC2UnidadSet Fitting universal para estanque plástico Set Fitting universal para estanque plástico $ 23.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.000 $ 46.000
Total Neto $ 1.090.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 207.100
TOTAL OC $ 1.297.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.