Orden de Compra. Nº2783-574-SE24 "COMPRA DE ALIMENTOS"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2783-574-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-07-2024
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ALIMENTOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Direccion de Administracion y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
R.U.T. 69.050.100-7
Dirección de Unidad de Compra Portales 555 La Ligua
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA
R.U.T. 69.050.100-7
Dirección de Facturación Portales 555 La Ligua
Comuna La Ligua
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Portales 555 La Ligua
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VALLE DEL LIWA
Razón Social SOCIEDAD GASTRONÓMICA VALLE DEL LIWA LTDA
R.U.T. 76.873.124-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VALLE DEL LIWA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73131906
Servicios de elaboración de productos de panadería300Unidad no definidaSOPAIPILLAS MAPUCHE DE COCTEL  $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
73131906
Servicios de elaboración de productos de panadería100Unidad no definidaCALZONES ROTOS  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
50181901
Pan fresco100Unidad no definidaPAN AMASADO DE MESA  $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
73131703
Servicios de envasado de frutas o verduras1kilogramoPEBRE NORMAL  $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
50121611
Mariscos frescos1kilogramoPEBRE COCHAYUYO  $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
Total Neto $ 250.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 250.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.