1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2280-305-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
22-03-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
7, SP.94986 - JUNJI - S. CUNA VTF LOS AVELLANOS, ADQ. BOLSA DE PELLET 15 KG CERTIFICADO. |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD VALDIVIA |
R.U.T. |
69.200.100-1 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD VALDIVIA |
R.U.T. |
69.200.100-1 |
Dirección de Facturación |
DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563 |
Comuna |
Valdivia
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Impuesto |
69312 |
Dirección de Envío de la Factura |
DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
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FACTURAS |
NO SE RECEPCIONARAN
FACTURA CON FECHA ANTERIOR A LA ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA. |
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Proveedor |
Sorevald |
Razón Social |
COMERCIALIZADORA CHERIE LOPEZ POBLETE E.I.R.L.
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R.U.T. |
77.238.263-4 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Sorevald |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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11121702
| Astillas de madera | 100 | Bolsa | BOLAS DE PELLETS CERTIFICADO DE 15 KG. ( ADJUNTAR FICHA TECNICA) | BOLAS DE PELLETS CERTIFICADO DE 15 KG. ( ADJUNTAR FICHA TECNICA) |
$ 3.648,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 364.800
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$ 364.800
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Total Neto
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$ 364.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 69.312
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$ 434.112
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.