Orden de Compra. Nº2281-1255-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2281-1342-COT24 / COMPRA DE MATERIAL DE DIFUSION FESTIVAL DE INVIERNO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2281-1255-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-07-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2281-1342-COT24 / COMPRA DE MATERIAL DE DIFUSION FESTIVAL DE INVIERNO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD ADQUISICIONES MUNICIPAL VALDIVIA
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-3557/2152207002 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T. 69.200.100-1
Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 455
Comuna Valdivia
Impuesto 125343
Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 455
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PuntoPrint
Razón Social HMINNOVA SPA
R.U.T. 76.645.513-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PuntoPrint
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101501
Letreros publicitarios1UnidadDIFUSIÓN EN RRSS, PAGO PUBLICACIÓN EN FEED, POR UN MONTO DE 250.000.-  $ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000
82101501
Letreros publicitarios2UnidadTELAS PVC 600X100 CON TERMINACIONES DE PASACALLES (3 TRAVESAÑOS, 30 METROS DE CUERDA CADA UNO)  $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000
82101501
Letreros publicitarios3UnidadTELAS PVC SELLADO PERIMETRAL 83X342, OJETILLOS CADA 5 CENTÍMETROS.  $ 31.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.500 $ 94.500
82101501
Letreros publicitarios9UnidadLETREROS MADERA 200X100 TELA PVC 5 DISEÑOS FESTIVAL 4 DISEÑOS FOOD TRUCK COLISEO.  $ 22.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.200 $ 205.200
Total Neto $ 659.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 125.343
TOTAL OC $ 785.043


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.131.300-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.645.513-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.307.523-0 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.307.523-0 Ver adjunto