Orden de Compra. Nº3134-31-TD25 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3134-2-FTD25"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO Y M.M.
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3134-31-TD25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-02-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3134-2-FTD25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto igual o inferior a 1.000 utm.)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO Y M.M.
Razón Social DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO Y M.M.
R.U.T. 61.102.014-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION GENERAL DEL TERRITORIO MARITIMO Y M.M.
R.U.T. 61.102.014-7
Dirección de Facturación ERRAZURIZ 537, VALPARAÍSO
Comuna Valparaíso
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura ERRAZURIZ 537, VALPARAÍSO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ASMAR
Razón Social ASTILLEROS Y MAESTRANZAS DE LA ARMADA
R.U.T. 61.106.000-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ASMAR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25111807
Botes de goma (Dinguis)1Unidad no definidaSERVICIO DE REPARACIÓN DE BOTES DE UU.NN. ROL MARÍTIMO 2025, SEGÚN N° COTIZACIÓN 93893.SERVICIO DE REPARACIÓN DE BOTES DE UU.NN. ROL MARÍTIMO 2025, SEGÚN N° COTIZACIÓN 93893. $ 7.800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800.000 $ 7.800.000
25111807
Botes de goma (Dinguis)1UnidadSERVICIO DE REPARACIÓN DE BOTES DE UU.MM. 2025, SEGÚN N° COTIZACIÓN 93892.SERVICIO DE REPARACIÓN DE BOTES DE UU.MM. 2025, SEGÚN N° COTIZACIÓN 93892. $ 32.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000.000 $ 32.000.000
Total Neto $ 39.800.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 39.800.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.