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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4739-135-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
16-11-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4739-167-COT23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LAS GUAITECAS
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R.U.T. |
69.253.300-3 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Aeropuerto S/N |
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Comuna |
Las Guaitecas
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Impuesto |
52673,13 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Aeropuerto S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ARA Y CRIS SPA |
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Razón Social |
COMERCIAL Y SERVICIOS CLAUDIA DEL CARMEN MARQUEZ V
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R.U.T. |
76.806.884-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ARA Y CRIS SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47121806
| Escurridor de trapero | 1 | Unidad | 2 kilos de soda caustica
15 limpiapisos 900 ml
10 clorogel 900ml
10 limpiavidrios 900ml
12 traperos
8 antisarros 900 ml
32 papel higienico industrial
16 toallas de papel industrial | |
$ 277.227,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 277.227
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$ 277.227
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Total Neto
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$ 277.227
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 52.673
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$ 329.900
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.