Orden de Compra. Nº3749-82-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3749-34-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3749-82-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-07-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3749-34-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA
R.U.T. 69.040.200-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA
R.U.T. 69.040.200-9
Dirección de Facturación Avenida La Paz N° 02 La Higuera
Comuna La Higuera
Impuesto 109934
Dirección de Envío de la Factura Avenida La Paz N° 02 La Higuera
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-08-2024
TítuloDescripción
IMPORTANTE

EN CASO DE FACTORIZAR SE SOLICITA ADJUNTAR UN CERTIFICADO  DONDE INDIQUE QUE SU FACTURA SERA CEDIDA A UN FACTORING ENVIAR  AL MAIL MYANEZ@MUNILAHIGUERA.CL SI USTED NO LO INDICA NO LOS HACEMOS RESPONSABLE SI SU FACTURA ES PAGADA AL PROVEEDOR DIRECTO Y NO AL FACTORING.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INVOR SpA
Razón Social INVERSIONES VOR SPA
R.U.T. 77.192.382-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INVOR SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico1Unidad no definidaCOTIZAR ARCHIVO.  $ 578.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 578.600 $ 578.600
Total Neto $ 578.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 109.934
TOTAL OC $ 688.534


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.302.986-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.584.205-9 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.233.678-0 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.192.382-8 Ver adjunto