Orden de Compra. Nº2682-40-AG25 "EXTINTORES PQS Y CO2"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2682-40-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-02-2025
Nombre de la Orden de Compra EXTINTORES PQS Y CO2
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE SALUD
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
R.U.T. 69.255.500-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Organismos de Salud pueden generar pagos a 45 días, según Oficio 7.561 de 2018, que Imparte instrucciones sobre el pago oportuno a los proveedores en los procesos de contratación pública regulados por la Ley N 19.886.
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE INDEPENDENCIA
R.U.T. 69.255.500-7
Dirección de Facturación INDEPENDENCIA 1325
Comuna Independencia
Impuesto 75171,6
Dirección de Envío de la Factura INDEPENDENCIA 1325
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Detalle de RequerimientosDespacho a Las Enredaderas 2415, con atención a:
IVÁN MORALES AL FONO: +56 9 7649 6970
CORREO imoralesl@independencia.cl

PAGO DE PROVEEDORES A 45 DÍAS, CON CHEQUE QUE DEBE SER RETIRADO POR PROVEEDOR EN DEPENDENCIAS DEL DPTO. DE SALUD MUNICIPAL.

ENVIAR COPIA DE FACTURA A FELIPE MUÑOZ ORTIZ, fmunozo@independencia.cl

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Valui
Razón Social LIDIA DEL PILAR VASQUEZ GONZALEZ
R.U.T. 11.663.122-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Valui
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46191601
Extintores1GlobalADQUISICIÓN DE EXTINTORES SEGÚN DETALLE: -7 EXTINTORES CO2 DE 2 KG AL 100% -4 EXTINTORES PQS DE 4 KG AL 75% -9 EXTINTORES PQS DE 6 KG AL 75% -6 EXTINTORES PQS DE 1 KG AL 75% Deben cumplir con Decretos y Normativas Chilenas vigentes, además de Normas NFPA (ADJUNTAR COMPROBANTES) Debe adjuntar imágenes de los insumos y de sus etiquetas.ADQUISICIÓN DE EXTINTORES SEGÚN DETALLE: -7 EXTINTORES CO2 DE 2 KG AL 100% -4 EXTINTORES PQS DE 4 KG AL 75% -9 EXTINTORES PQS DE 6 KG AL 75% -6 EXTINTORES PQS DE 1 KG AL 75% Deben cumplir con Decretos y Normativas Chilenas vigentes, además de Normas $ 395.640,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 395.640 $ 395.640
Total Neto $ 395.640
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 75.172
TOTAL OC $ 470.812


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 7.048.004-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 11.663.122-9 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 18.326.642-K Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.