Orden de Compra. Nº
3661-257-AG25
"
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3661-177-COT25, COMPRA DE INSUMOS PARA MAESTRANZA MUNCIPAL, SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM N°143 SEGURIDAD PUBLICA, 26-03-2025.
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3661-257-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
08-04-2025
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3661-177-COT25, COMPRA DE INSUMOS PARA MAESTRANZA MUNCIPAL, SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM N°143 SEGURIDAD PUBLICA, 26-03-2025.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T.
69.051.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 289/2025 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T.
69.051.400-1
Dirección de Facturación
AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654
Comuna
San Esteban
Impuesto
266014,82
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Inversiones Sana SpA
Razón Social
INVERSIONES SANA SPA
R.U.T.
77.282.664-8
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Inversiones Sana SpA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31162803
Grilletes
4
Unidad
04 GRILLETE PARA CADENA DE AMARRE
$ 2.789,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.156
$ 11.156
31161601
Pernos de anclaje
100
Unidad
100 PERNO DE 8MM C/TUERCA
$ 2.789,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 278.900
$ 278.900
31162301
Perfiles de montaje
10
Unidad
10 FIERRO ANGULO 30X30X2
$ 2.789,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.890
$ 27.890
31162301
Perfiles de montaje
10
Unidad
10 ANGULO PERFIL 20X20X2
$ 2.789,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.890
$ 27.890
31162301
Perfiles de montaje
10
Unidad
10 COSTANERA 80X40
$ 2.789,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.890
$ 27.890
31162301
Perfiles de montaje
20
Unidad
20 DISCO DE CORTE DE 7"
$ 2.789,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.780
$ 55.780
23171603
Cortadores de cañerías o tubos
2
Unidad
02 TUBO DE 3"X3MM
$ 2.789,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.578
$ 5.578
23151701
Máquinas de esmerilaje de lentes
1
Unidad
01 ESMERIL MAHITA 4 1/2" INALAMBRICO DE 40V CON CARGADOR Y 2 BATERIA SIMILAR O EQUIVALENTE
$ 2.789,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.789
$ 2.789
31162108
Anclajes de amarrar
300
Unidad
300 AMARRAS PLASTICAS DE 0.5 X 40 CM
$ 2.789,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 836.700
$ 836.700
31211604
Diluyentes para pinturas
20
Litro
20 LITRO DILUYENTE DE BOTELLA DE 1 LT
$ 2.789,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.780
$ 55.780
31151601
Cadenas de seguridad
25
Metro Lineal
25 METRO DE CADENA DE CARGA DE 9.1X27MM CINCADA
$ 2.789,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 69.725
$ 69.725
Total Neto
$ 1.400.078
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 266.015
TOTAL OC
$ 1.666.093
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.