Orden de Compra. Nº3661-257-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3661-177-COT25, COMPRA DE INSUMOS PARA MAESTRANZA MUNCIPAL, SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM N°143 SEGURIDAD PUBLICA, 26-03-2025."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3661-257-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 08-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3661-177-COT25, COMPRA DE INSUMOS PARA MAESTRANZA MUNCIPAL, SEGUN SOLICITUD MEMORANDUM N°143 SEGURIDAD PUBLICA, 26-03-2025.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 289/2025 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN
R.U.T. 69.051.400-1
Dirección de Facturación AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654
Comuna San Esteban
Impuesto 266014,82
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA 26 DE DICIEMBRE 654
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Inversiones Sana SpA
Razón Social INVERSIONES SANA SPA
R.U.T. 77.282.664-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Inversiones Sana SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162803
Grilletes4Unidad04 GRILLETE PARA CADENA DE AMARRE  $ 2.789,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.156 $ 11.156
31161601
Pernos de anclaje100Unidad100 PERNO DE 8MM C/TUERCA  $ 2.789,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 278.900 $ 278.900
31162301
Perfiles de montaje10Unidad10 FIERRO ANGULO 30X30X2  $ 2.789,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.890 $ 27.890
31162301
Perfiles de montaje10Unidad10 ANGULO PERFIL 20X20X2  $ 2.789,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.890 $ 27.890
31162301
Perfiles de montaje10Unidad10 COSTANERA 80X40  $ 2.789,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.890 $ 27.890
31162301
Perfiles de montaje20Unidad20 DISCO DE CORTE DE 7"  $ 2.789,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.780 $ 55.780
23171603
Cortadores de cañerías o tubos2Unidad02 TUBO DE 3"X3MM  $ 2.789,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.578 $ 5.578
23151701
Máquinas de esmerilaje de lentes1Unidad01 ESMERIL MAHITA 4 1/2" INALAMBRICO DE 40V CON CARGADOR Y 2 BATERIA SIMILAR O EQUIVALENTE  $ 2.789,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.789 $ 2.789
31162108
Anclajes de amarrar300Unidad300 AMARRAS PLASTICAS DE 0.5 X 40 CM  $ 2.789,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 836.700 $ 836.700
31211604
Diluyentes para pinturas20Litro20 LITRO DILUYENTE DE BOTELLA DE 1 LT  $ 2.789,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.780 $ 55.780
31151601
Cadenas de seguridad25Metro Lineal25 METRO DE CADENA DE CARGA DE 9.1X27MM CINCADA  $ 2.789,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.725 $ 69.725
Total Neto $ 1.400.078
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 266.015
TOTAL OC $ 1.666.093


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.