Orden de Compra. Nº2762-105-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2762-73-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2762-105-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-02-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2762-73-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO ADMINISTRACION SALUD MUNICIPAL
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
R.U.T. 69.151.202-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 05-94/2025 - 2906001 del sistema S.M.C..
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CORONEL DPTO ADMINIST
R.U.T. 69.151.202-9
Dirección de Facturación LOS NOTROS N° 1489, LAGUNILLAS CORONEL.
Comuna Coronel
Impuesto 142700,45
Dirección de Envío de la Factura LOS NOTROS N° 1489, LAGUNILLAS CORONEL.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-02-2025
TítuloDescripción
Contacto pago proveedores

Para consultas correspondientes a pagos, contactarse con:

 

José Pérez Pilco

Fono              : 41 3393509  -  991380745

Correo           : recaudacion@dascoronel.cl

Lylian Concha Nova

Fono              : 41 3393509

Correo           : convenios@dascoronel.cl
Aceptar orden de compra en el portalNo se cancelará factura correspondiente a orden de compra sin ser aceptada, proveedor debe aceptar orden de compra en el portal www.mercadopublico.cl
Respaldo envío de facturas

Sra. Jael Jiménez Castillo

facturas@dascoronel.cl

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Asopcon Ltda.
Razón Social SERVICIOS INFORMATICOS ASOPCON LIMITADA
R.U.T. 76.404.551-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Asopcon Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner3UnidadToner Cartridge 125 Canon, para impresora Canon LBP 6000CANON TONER 125 RENDIMIENTO 1600 PAGINAS ORIGINAL $ 54.565,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.695 $ 163.695
43212105
Impresoras de láser1UnidadScanner tipo EPSON ES-400II J382D "o equivalente"EPSON SCANNER DS-530II ADF/DUPLEX/USB/35PPM-70IPM $ 373.385,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 373.385 $ 373.385
43212110
Impresoras multifunción o multifuncionales1UnidadImpresora tipo EPSON Ecotanck L350 "o equivalente"EPSON IMPRESORA ECOTANK L3250 MULTIFUNCIONAL/WIFI/A4-CARTA $ 186.475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 186.475 $ 186.475
44103105
Cartuchos de tinta1KitTintas EPSON T544 (negro, cian, magenta y amarillo), para impresora EPSON Ecotanck L350Tintas EPSON T544 (negro, cian, magenta y amarillo), para impresora EPSON Ecotanck L350 $ 27.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.500 $ 27.500
Total Neto $ 751.055
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 142.700
TOTAL OC $ 893.755


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 16.503.685-9 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.