Orden de Compra. Nº1057431-3911-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057431-195-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL TRAUMATOLOGICO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057431-3911-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057431-195-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra 1057431 Bienes y Servicios HTC
Razón Social SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL TRAUMATOLOGICO
R.U.T. 61.602.295-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4247 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NAC DE SALUD HOSPITAL TRAUMATOLOGICO
R.U.T. 61.602.295-4
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Concepción
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cristian
Razón Social SERVICIOS DE INSPECCION Y CERTIFICACION DE INSTALACIONES DE INTERIORES
R.U.T. 76.263.558-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Cristian
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42191701
Servicio eléctrico o de gas médico1UnidadSERVICIO DE INSPECCIÓN DE INSTALACIONES INTERIORES GAS GN/GLP ADJUNTAR DE CARÁCTER OBLIGATORIO NUMERO DE TELEFONO Y CORREO ELECTRONICO DE LA PERSONA QUE REALIZA LA COTIZACION, ADEMAS DE LAS EETT ( FICHA TECNICA) DEL PRODUCTO, CASO CONTRARIO LA OFERTA NO SERA CONSIDERADA INDICAR MONTO MÍNIMO DE DESPACHO SOLO POSTULAR SI CUENTAN CON STOCK DISPONIBLE INMEDIATO   $ 800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.000 $ 800.000
Total Neto $ 800.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 800.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 17.935.274-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.