Orden de Compra. Nº1643-631-AG25 "Adquisición de Materiales de Reparación Piso Flotante: 1643-422-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE T
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Datos cotizaciones
9 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1643-631-AG25
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 21-02-2025
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Materiales de Reparación Piso Flotante: 1643-422-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Talagante
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE T
R.U.T. 61.602.122-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 1119
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE T
R.U.T. 61.602.122-2
Dirección de Facturación Balmaceda # 1458 Talagante
Comuna Talagante
Impuesto 162947,8
Dirección de Envío de la Factura Balmaceda # 1458 Talagante
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Despacho con Departamendo de Infrestructura y Servicios GeneralesCoordinar Despacho con Departamendo de Infrestructura y Servicios Generales rodolfo.veraf@redsalud.gob.cl
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Gladys del Carmen Arteaga Soto
Razón Social GLADYS DEL CARMEN ARTEAGA SOTO
R.U.T. 7.629.420-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Gladys del Carmen Arteaga Soto
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30101913
Carrete de estaño4UnidadSoldadura de estaño Carrete 500gr.Soldadura de estaño Carrete 500gr. $ 18.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.840 $ 75.840
31191501
Papeles de lija10UnidadLija para Madera grano 100 pliegoLija para Madera grano 100 pliego $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
30111601
Cemento20UnidadCemento Especial saco 25 kilosCemento Especial saco 25 kilos $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
30161706
Suelos de azulejos o piedra17UnidadAdhesivo Cerámico AC saco 25 kilosAdhesivo Cerámico AC saco 25 kilos $ 17.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 304.300 $ 304.300
30161904
Cornisas14UnidadGuardapolvo 70mm x 3mt.Guardapolvo 70mm x 3mt. $ 3.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.360 $ 52.360
30161904
Cornisas14UnidadCuarto Rodón 20x20x3mt.Cuarto Rodón 20x20x3mt. $ 3.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.620 $ 46.620
30161710
Suelos laminados30Metro CuadradoPiso Flotante color café madera m2Piso Flotante color café madera m2 $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 285.000 $ 285.000
Total Neto $ 857.620
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 162.948
TOTAL OC $ 1.020.568


8 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 7.629.420-8 Ver adjunto
9 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.