Orden de Compra. Nº
2912-423-AG24
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Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2912-217-COT24
"
Recuerde que el responsable del pago es Departamento Administrativo de Salud Municipal.
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2912-423-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
11-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2912-217-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Municipalidad de Frutillar Depto. Adm. Salud
Razón Social
Departamento Administrativo de Salud Municipal.
R.U.T.
69.220.702-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Departamento Administrativo de Salud Municipal.
R.U.T.
69.220.702-5
Dirección de Facturación
Carlos Richter N° 200 Galería Brisa del lago local 25
Comuna
Frutillar
Impuesto
154492,8
Dirección de Envío de la Factura
Carlos Richter N° 200 Galería Brisa del lago local 25
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DIMERC S.A.
Razón Social
DIMERC S A
R.U.T.
96.670.840-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111703
Toallas de papel
84
Pack
(PACK DE DOS) ROLLOS DE TOALLAS DE PAPEL INDUSTRIAL HOJA SIMPLE DE 250 MTS, TORK O EQUIVALENTE. Esta compra ágil será evaluada según el artículo 10 bis párrafo tercero conforme al artículo N°15 del decreto 250 que aprueba reglamento de ley N°19.886; y se adjudicará al proveedor que presente las mejores condiciones y las más ventajosas.
pack rollos papel industrial tork hoja simple 250 mts
$ 9.680,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 813.120
$ 813.120
Total Neto
$ 813.120
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 154.493
TOTAL OC
$ 967.613
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
79.722.860-5
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
76.911.632-K
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
79.722.860-5
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
76.438.196-3
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
76.427.363-k
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
76.759.732-0
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.939.383-6
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
77.404.653-4
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
76.814.443-5
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
10.604.081-8
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
76.305.949-9
Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante
77.948.287-1
Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante
76.616.388-2
Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante
76.616.388-2
Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante
96.670.840-9
Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante
76.209.015-5
Ver adjunto
17.- R.U.T del cotizante
77.943.232-7
Ver adjunto
18.- R.U.T del cotizante
76.205.148-6
Ver adjunto
19.- R.U.T del cotizante
78.027.120-5
Ver adjunto