1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
766168-13-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
24-10-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
ARTICULOS DE ASEO |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
3° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago
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R.U.T. |
60.301.001-9 |
Dirección de Facturación |
Avda Pedro Montt 1606 - Torre C- 2° piso |
Comuna |
Santiago
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Impuesto |
27337,2 |
Dirección de Envío de la Factura |
Avda Pedro Montt 1606 - Torre C- 2° piso |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
28-10-2024 |
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Proveedor |
Casa Matriz |
Razón Social |
COMERCIALIZADORA F Y G SPA
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R.U.T. |
76.663.332-3 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Casa Matriz |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111703
| Toallas de papel | 50 | Unidad | TOALLA DE PAPEL DOBLE HOJA CLASICA 12 MTS ( PREFERENTEMENTE NOVA) | |
$ 460,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 23.000
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$ 23.000
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52121602
| Servilletas | 40 | Unidad | SERVILLETA COCTEL HOJA SIMPLE 50 UN BLANCA 24*24 CM. | |
$ 350,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.000
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$ 14.000
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53102512
| pañuelos | 100 | Unidad | PAÑUELOS FACIAL CUBO TRIPLE 90 HOJA ( PREFERENTEMENTE ELITE) | |
$ 890,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 89.000
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$ 89.000
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47131816
| Desodorantes | 12 | Unidad | DESODORANTE AMBIENTAL AEROSOL 360ML ( AROMA A CANELA MANZANA Y LIMON) | |
$ 1.490,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 17.880
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$ 17.880
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Total Neto
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$ 143.880
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 27.337
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$ 171.217
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.