Orden de Compra. Nº1057495-2653-CM25 "ADQUISICIÓN DE BOLSAS DE BASURA Y CERA INCOLORA PARA EL HOSPITAL DR. LUCIO CÓRDOVA"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL LUCIO CORDOVA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057495-2653-CM25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-03-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE BOLSAS DE BASURA Y CERA INCOLORA PARA EL HOSPITAL DR. LUCIO CÓRDOVA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL LUCIO CORDOVA
R.U.T. 61.608.104-7
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 724
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL LUCIO CORDOVA
R.U.T. 61.608.104-7
Dirección de Facturación Bienes y Servicios
Comuna San Miguel
Impuesto 1560953,17
Dirección de Envío de la Factura Bienes y Servicios
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MULTISAFE
Razón Social MULTI SAFE SPA
R.U.T. 76.751.057-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MULTISAFE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-9-LR22
BOLSA DE BASURA VIRUTEX PRO CARGA PESADA 120X130 CM 280 L ROLLO X 5 UNIDADES REGIÓN RM1285 (1942006) BOLSA DE BASURA VIRUTEX PRO CARGA PESADA 120X130 CM 280 L ROLLO X 5 UNIDADES REGIÓN RM(1942006) BOLSA DE BASURA VIRUTEX PRO CARGA PESADA 120X130 CM 280 L ROLLO X 5 UNIDADES REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; San Miguel; Gran Avenida 3204 INTERIOR, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago $ 2.409,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.095.565 $ 3.095.565
0
2239-9-LR22
BOLSA DE BASURA TREMEX PEQUEÑA 50X70 30 L ROLLO X 10 UNIDADES REGIÓN RM490 (1890406) BOLSA DE BASURA TREMEX PEQUEÑA 50X70 30 L ROLLO X 10 UNIDADES REGIÓN RM(1890406) BOLSA DE BASURA TREMEX PEQUEÑA 50X70 30 L ROLLO X 10 UNIDADES REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; San Miguel; Gran Avenida 3204 INTERIOR, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago $ 423,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 207.270 $ 207.270
0
2239-9-LR22
BOLSA DE BASURA TREMEX MEDIANA 70X90 70 L ROLLO X 10 UNIDADES REGIÓN RM5968 (1890389) BOLSA DE BASURA TREMEX MEDIANA 70X90 70 L ROLLO X 10 UNIDADES REGIÓN RM(1890389) BOLSA DE BASURA TREMEX MEDIANA 70X90 70 L ROLLO X 10 UNIDADES REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; San Miguel; Gran Avenida 3204 INTERIOR, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago $ 801,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.780.368 $ 4.780.368
0
2239-9-LR22
CERA PARA PISOS VIRGINIA LÍQUIDA DOYPACK 400 ML PISO DURO INCOLORA UNIDAD REGIÓN RM130 (1896118) CERA PARA PISOS VIRGINIA LÍQUIDA DOYPACK 400 ML PISO DURO INCOLORA UNIDAD REGIÓN RM(1896118) CERA PARA PISOS VIRGINIA LÍQUIDA DOYPACK 400 ML PISO DURO INCOLORA UNIDAD REGIÓN RM ; Región Metropolitana de Santiago; San Miguel; Gran Avenida 3204 INTERIOR, San Miguel, Región Metropolitana de Santiago $ 1.018,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.340 $ 132.340
Total Neto $ 8.215.543
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.560.953
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 9.776.496


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.