Orden de Compra. Nº4062-354-SE24 "INSUMOS DE REPUESTOS STOCK TALLER MUNICIPAL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4062-354-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-05-2024
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE REPUESTOS STOCK TALLER MUNICIPAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4062-15-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Unidad de Compra calle padre placido S/N, Bodega Municipal, Sr. Ruben Solis encargado
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.011 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA
R.U.T. 69.200.400-0
Dirección de Facturación Calle Alejo Carrillo # 1100
Comuna Mariquina
Impuesto 1131378,18
Dirección de Envío de la Factura Calle Alejo Carrillo # 1100
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-05-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor REPUESTOS NAVARRO EIRL
Razón Social JORGE RAUL NAVARRO LARA E I R L
R.U.T. 52.000.815-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal REPUESTOS NAVARRO EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25172601
Terminaciones para automóviles1Unidad no definidaINSUMOS Y REPUESTOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES (AMPOLLETAS, FOCOS, RELAY, TERMINALES, AMARRAS, CABLES, SILICONAS, GRASERAS, LIMAS, LIJAS, BALIZAS)INSUMOS Y REPUESTOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES SEGUN COTIZACIONES ADJUNTAS (AMPOLLETAS, FOCOS, RELAY, TERMINALES, AMARRAS, CABLES, SILICONAS, GRASERAS, LIMAS, LIJAS, BALIZAS) $ 5.954.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.954.622 $ 5.954.622
Total Neto $ 5.954.622
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.131.378
TOTAL OC $ 7.086.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.