Orden de Compra. Nº1000813-145-AG25 "FI_ ADQ. DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DEL TECHO DE LA PELUQUERÍA DE LA 4A BRIACO desde compra ágil 1000813-131-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1000813-145-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-04-2025
Nombre de la Orden de Compra FI_ ADQ. DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DEL TECHO DE LA PELUQUERÍA DE LA 4A BRIACO desde compra ágil 1000813-131-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jef Adm y Logística - Campo Militar "Austral"
Razón Social Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral
R.U.T. 61.999.040-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Jefatura Adm. y Log. del Campo Militar Austral
R.U.T. 61.999.040-4
Dirección de Facturación CUARTEL DE TROPAS DIVISIONARIAS OJO BUENO S/N KILOMETRO 13,5 RUTA NORTE
Comuna Punta Arenas
Impuesto 190380
Dirección de Envío de la Factura CUARTEL DE TROPAS DIVISIONARIAS OJO BUENO S/N KILOMETRO 13,5 RUTA NORTE
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Benito Nicolas Marsan Lagunas
Razón Social BENITO NICOLAS MARSAN LAGUNAS
R.U.T. 15.905.508-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Benito Nicolas Marsan Lagunas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162404
Grapas de ferretería3CajaCorchetes para engrapadora 5/16” 1000 undCorchetes para engrapadora 5/16” 1000 und $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
31161508
Tornillos para madera30CajaTornillo madera 6x2” zincado rosca gruesa 100 undTornillo madera 6x2” zincado rosca gruesa 100 und $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
30103605
Tablas de madera58UnidadAglomerado Estructural cierre perimetral 8mm 122x 244 cms.Aglomerado Estructural cierre perimetral 8mm 122x 244 cms. $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 696.000 $ 696.000
31371002
Lana aisladora5UnidadLana mineral aislapoliester 50mmx240x15mtsLana mineral aislapoliester 50mmx240x15mts $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 225.000 $ 225.000
Total Neto $ 1.002.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 190.380
TOTAL OC $ 1.192.380


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.905.508-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.