Orden de Compra. Nº3121-34-SE25 "DIMACOFI"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3121-34-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-04-2025
Nombre de la Orden de Compra DIMACOFI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2945-47-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES (V)
Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA
R.U.T. 61.946.500-8
Dirección de Unidad de Compra PRAT 773
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2209005 del sistema CGU .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION DE RECUPERACION DE UNIDADES DE LA ARMADA
R.U.T. 61.946.500-8
Dirección de Facturación PRAT 773
Comuna Valparaíso
Impuesto 47028,42
Dirección de Envío de la Factura PRAT 773
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-04-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMACOFI S.A.
Razón Social DIMACOFI S A
R.U.T. 92.083.000-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIMACOFI S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121702
Servicios de copias a color1Unidad"ARRIENDO DE 5 MAQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA PISO 8 Y 9 DE LA D.R.U.A., SEGÚN CONTRATO ID 2945-47-LR22 Y ACUERDO COMPLEMENTARIO C.M. 67/2017 DEL 21.11.2017”. MES DE MAZRO DE 2025”"ARRIENDO DE 5 MAQUINAS FOTOCOPIADORAS PARA PISO 8 Y 9 DE LA D.R.U.A., SEGÚN CONTRATO ID 2945-47-LR22 Y ACUERDO COMPLEMENTARIO C.M. 67/2017 DEL 21.11.2017”. MES DE MAZRO DE 2025” $ 247.518,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 247.518 $ 247.518
Total Neto $ 247.518
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.028
TOTAL OC $ 294.546


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.