1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3736-74-TD25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
15-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3736-10-FTD25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto igual o inferior a 1.000 utm.)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LAJA
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R.U.T. |
69.170.300-2 |
Dirección de Facturación |
BAQUEDANO N° 300 |
Comuna |
Laja
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Impuesto |
272194 |
Dirección de Envío de la Factura |
BAQUEDANO N° 300 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Gerencia Banca Institucional |
Razón Social |
BANCO DEL ESTADO DE CHILE
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R.U.T. |
97.030.000-7 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Gerencia Banca Institucional |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82121507
| Impresión de papelería o formularios comerciales | 1 | Global | Confección de Cheques para del Departamento de Educación Municipal, por el monto de $1.704.794.- (un millón setecientos cuatro mil setecientos noventa y cuatro pesos)
Cuenta Corriente N°54909005941
Serie: IML
Cantidad: 1000
Folios desde 35.001 haasta 36.000
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$ 1.432.600,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.432.600
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$ 1.432.600
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Total Neto
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$ 1.432.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 272.194
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$ 1.704.794
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.