1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
4559-753-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
05-11-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCIÓN SALA DE BOMBAS |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4559-71-L124 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
IMunicipalidad de Los Alamos - Dpto Salud
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R.U.T. |
69.160.402-0 |
Dirección de Facturación |
Pedro Eyheramendy 835 |
Comuna |
Los Alamos
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Impuesto |
608000 |
Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Eyheramendy 835 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
21-11-2024 |
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Proveedor |
P&P ASESORÍAS INTEGRALES |
Razón Social |
P&P ASESORIAS INTEGRALES Y COMERCIALIZADORA LIMITA
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R.U.T. |
76.502.671-7 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
P&P ASESORÍAS INTEGRALES |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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40151510
| Bombas de agua | 1 | Unidad | MANTENCIÓN SALA DE BOMBAS CESFAM | GARANTIA DE SERVICIO ES DE 12 MESES, PERSONAL CERTIFICADO. EXPERIENCIA COMPROBABLE |
$ 3.200.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.200.000
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$ 3.200.000
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Total Neto
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$ 3.200.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 608.000
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$ 3.808.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.