1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
5586-872-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
13-03-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
B/S AQUISICION E INSTALACION DE 5 CORTINAS STORE BLACK OUT Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 5586-482-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Universidad de la Frontera |
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
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R.U.T. |
87.912.900-1 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
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R.U.T. |
87.912.900-1 |
Dirección de Facturación |
av. Francisco Salazar 01145 |
Comuna |
Temuco
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Impuesto |
75050 |
Dirección de Envío de la Factura |
av. Francisco Salazar 01145 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
13-03-2024 |
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Proveedor |
Roller Temuco |
Razón Social |
TODOHOGAR SPA
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R.U.T. |
77.217.261-3 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Roller Temuco |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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52131501
| Cortinas | 1 | Global | AQUISICION E INSTALACION DE 5 CORTINAS STORE BLACK OUT | AQUISICION E INSTALACION DE 5 CORTINAS STORE BLACK OUT |
$ 395.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 395.000
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$ 395.000
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Total Neto
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$ 395.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 75.050
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$ 470.050
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.