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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2994-111-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CONVENIO SUMINISTRO FERRETERIA Y VARIOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Orden de Compra para informar
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección de Adm. y Finanzas |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN
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R.U.T. |
69.230.600-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Pedro Aguirre Cerda 283 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUEILEN
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R.U.T. |
69.230.600-7 |
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Dirección de Facturación |
Pedro Aguirre Cerda 283 |
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Comuna |
Queilén
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Impuesto |
72327,68 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Aguirre Cerda 283 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Ferretería "DonCarlos" |
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Razón Social |
MAURICIO OMAR MUÑOZ PACHECO
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R.U.T. |
10.336.638-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Ferretería "DonCarlos" |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30201706
| Baños portátiles | 1 | Unidad no definida | SEGUN FACTURA N°52822 | |
$ 138.655,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 138.655
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$ 138.655
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40142008
| Mangueras para agua | 1 | Unidad no definida | SEGUN FACTURA N°52829 | |
$ 54.622,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 54.622
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$ 54.622
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40142008
| Mangueras para agua | 1 | Unidad no definida | SEGUN FACTURA N°52830 | |
$ 21.008,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.008
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$ 21.008
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47101507
| Cámaras preliminares de sedimentación | 1 | Unidad no definida | SEGUN FACTURA N°52870 | |
$ 166.387,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 166.387
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$ 166.387
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Total Neto
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$ 380.672
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 72.328
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$ 453.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.