Orden de Compra. Nº3156-672-AG24 "REPARACION ACCESO PAÑOL COMBUSTIBLE: 3156-497-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es ESCUELA DE GRUMETES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3156-672-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-09-2024
Nombre de la Orden de Compra REPARACION ACCESO PAÑOL COMBUSTIBLE: 3156-497-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESCUELA DE GRUMETES
Razón Social ESCUELA DE GRUMETES
R.U.T. 61.102.024-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 672/2024 del sistema C.G.U.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ESCUELA DE GRUMETES
R.U.T. 61.102.024-4
Dirección de Facturación AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N , MOLO 500 , BASE NAVAL TALCAHUANO
Comuna Talcahuano
Impuesto 91478,73
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N , MOLO 500 , BASE NAVAL TALCAHUANO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-09-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PROMAC
Razón Social COMERCIAL PROMAC LIMITADA
R.U.T. 77.750.890-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PROMAC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30171504
Puertas de madera1GlobalMATERIALES, FACTURACION DEBE DETALLAR PRODUCTOS Y VALORES.MATERIALES, FACTURACION DEBE DETALLAR PRODUCTOS Y VALORES. $ 481.467,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 481.467 $ 481.467
Total Neto $ 481.467
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 91.479
TOTAL OC $ 572.946


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 96.792.430-K Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.998.699-3 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.590.030-1 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.750.890-3 Ver adjunto