Orden de Compra. Nº
3156-672-AG24
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REPARACION ACCESO PAÑOL COMBUSTIBLE: 3156-497-COT24
"
Recuerde que el responsable del pago es ESCUELA DE GRUMETES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3156-672-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
30-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
REPARACION ACCESO PAÑOL COMBUSTIBLE: 3156-497-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ESCUELA DE GRUMETES
Razón Social
ESCUELA DE GRUMETES
R.U.T.
61.102.024-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 672/2024 del sistema C.G.U.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
ESCUELA DE GRUMETES
R.U.T.
61.102.024-4
Dirección de Facturación
AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N , MOLO 500 , BASE NAVAL TALCAHUANO
Comuna
Talcahuano
Impuesto
91478,73
Dirección de Envío de la Factura
AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N , MOLO 500 , BASE NAVAL TALCAHUANO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
26-09-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PROMAC
Razón Social
COMERCIAL PROMAC LIMITADA
R.U.T.
77.750.890-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
PROMAC
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30171504
Puertas de madera
1
Global
MATERIALES, FACTURACION DEBE DETALLAR PRODUCTOS Y VALORES.
MATERIALES, FACTURACION DEBE DETALLAR PRODUCTOS Y VALORES.
$ 481.467,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 481.467
$ 481.467
Total Neto
$ 481.467
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 91.479
TOTAL OC
$ 572.946
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
96.792.430-K
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.998.699-3
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
76.590.030-1
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.750.890-3
Ver adjunto