1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1057494-6054-SE25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
02-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
S-COM-22857 MC REEMPLAZO DE 03 SENSOR DE NIVEL. |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057494-85-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD SUR HOSPITAL EXEQUIEL
|
R.U.T. |
61.608.102-0 |
Dirección de Facturación |
jose miguel carrera 3300 |
Comuna |
*
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Impuesto |
335213,2 |
Dirección de Envío de la Factura |
jose miguel carrera 3300 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
BAI-CHILE |
Razón Social |
SERV DE ING MANTENCION DE EQUIPOS DE REFRIG Y REPR
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R.U.T. |
77.385.460-2 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
BAI-CHILE |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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52141504
| Cocinas domésticas | 1 | Unidad no definida | SOLICITUD DE ORDEN DE COMPRA POR TRABAJOS YA REALIZADOS EN EQUIPO LAVAJILLAS:
REEMPLAZO DE 03 SENSOR DE NIVEL.
REPARACION DE CINTA TRANSPORTADORA.
REPARACION SISTEMA DE LLENADO Y LAVADO ESTANQUES.
REVISION DOSIFICADOR DE DETERGENTES CON PERSONAL SPARTAM.
REPARACION SISTEMA BOMBA DE ACLARADO.
MANTENCION CORRECTIVA ASOCIADA A LICITACION ID:1057494-85-LE23 | |
$ 1.764.280,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.764.280
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$ 1.764.280
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Total Neto
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$ 1.764.280
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 335.213
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$ 2.099.493
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.