Orden de Compra. Nº450-87-SE24 "Materiales de Librería Proyecto Conmemoración día Internacional de la Mujer, Río Negro 2024"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 450-87-SE24
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 05-03-2024
Nombre de la Orden de Compra Materiales de Librería Proyecto Conmemoración día Internacional de la Mujer, Río Negro 2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
R.U.T. 69.210.300-9
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackenna N°277
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.999.013 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
R.U.T. 69.210.300-9
Dirección de Facturación Vicuña Mackenna N°277
Comuna Río Negro
Impuesto 27142,83247
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackenna N°277
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Beatrise Ximena
Razón Social BEATRISE XIMENA JARA MOLINA
R.U.T. 9.753.610-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Beatrise Ximena
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60123001
Figuras de goma Eva30UnidadGOMA EVA SIN GLITTERGOMA EVA SIN GLITTER $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.160 $ 20.168
14111610
Cartulina30UnidadCARTULINA DOBLE FAZCARTULINA DOBLE FAZ $ 496,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.880 $ 14.874
14111525
Papel multiuso25UnidadPAPEL KRAFTPAPEL KRAFT $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.303
44111905
Pizarras para plumón y accesorios25UnidadPLUMON PERMANENTE ARTELPLUMON PERMANENTE ARTEL $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.605
60123601
Pegamento de purpurina25UnidadPEGAMENTO EN BARRAPEGAMENTO EN BARRA $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.210
31201606
Calafateos25UnidadSILICONA EN BARRASILICONA EN BARRA $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.202
44121701
Lápiz pasta50UnidadLAPIZ PASTA AZUL BICLAPIZ PASTA AZUL BIC $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.150 $ 20.168
14111525
Papel multiuso2UnidadRESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTARESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA $ 5.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.596 $ 11.597
60123001
Figuras de goma Eva30UnidadGOMA EVA CON GLITTERGOMA EVA CON GLITTER $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.720 $ 27.731
Total Neto $ 142.857
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.143
TOTAL OC $ 170.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.