Orden de Compra. Nº
450-87-SE24
"
Materiales de Librería Proyecto Conmemoración día Internacional de la Mujer, Río Negro 2024
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
450-87-SE24
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
05-03-2024
Nombre de la Orden de Compra
Materiales de Librería Proyecto Conmemoración día Internacional de la Mujer, Río Negro 2024
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
R.U.T.
69.210.300-9
Dirección de Unidad de Compra
Vicuña Mackenna N°277
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.999.013 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO
R.U.T.
69.210.300-9
Dirección de Facturación
Vicuña Mackenna N°277
Comuna
Río Negro
Impuesto
27142,83247
Dirección de Envío de la Factura
Vicuña Mackenna N°277
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Beatrise Ximena
Razón Social
BEATRISE XIMENA JARA MOLINA
R.U.T.
9.753.610-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Beatrise Ximena
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60123001
Figuras de goma Eva
30
Unidad
GOMA EVA SIN GLITTER
GOMA EVA SIN GLITTER
$ 672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.160
$ 20.168
14111610
Cartulina
30
Unidad
CARTULINA DOBLE FAZ
CARTULINA DOBLE FAZ
$ 496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.880
$ 14.874
14111525
Papel multiuso
25
Unidad
PAPEL KRAFT
PAPEL KRAFT
$ 252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.300
$ 6.303
44111905
Pizarras para plumón y accesorios
25
Unidad
PLUMON PERMANENTE ARTEL
PLUMON PERMANENTE ARTEL
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.600
$ 12.605
60123601
Pegamento de purpurina
25
Unidad
PEGAMENTO EN BARRA
PEGAMENTO EN BARRA
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.200
$ 25.210
31201606
Calafateos
25
Unidad
SILICONA EN BARRA
SILICONA EN BARRA
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.200
$ 4.202
44121701
Lápiz pasta
50
Unidad
LAPIZ PASTA AZUL BIC
LAPIZ PASTA AZUL BIC
$ 403,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.150
$ 20.168
14111525
Papel multiuso
2
Unidad
RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA
RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA
$ 5.798,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.596
$ 11.597
60123001
Figuras de goma Eva
30
Unidad
GOMA EVA CON GLITTER
GOMA EVA CON GLITTER
$ 924,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.720
$ 27.731
Total Neto
$ 142.857
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 27.143
TOTAL OC
$ 170.000
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.