1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1175-1296-AG23 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
06-12-2023 |
Nombre de la Orden de Compra |
21 Unidades Pizarras para el proyecto de Normalización Hospital Makewe .- |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR
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R.U.T. |
61.607.400-8 |
Dirección de Facturación |
Av. Arturo Prat N°969 |
Comuna |
Temuco
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Impuesto |
202920 |
Dirección de Envío de la Factura |
Av. Arturo Prat N°969 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
15-12-2023 |
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Proveedor |
Deep Wash |
Razón Social |
SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES DW LIMITADA
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R.U.T. |
76.027.298-1 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Deep Wash |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44111905
| Pizarras para plumón y accesorios | 15 | Unidad | PIZARRA TIPO 1, Debe cumplir los requisitos indicados en el archivo adjunto.- | Plazo de entrega 5 días hábiles.- |
$ 48.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 720.000
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$ 720.000
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44111908
| Pizarras magnéticas y accesorios | 6 | Unidad | PIZARRA TIPO 2, Debe cumplir los requisitos indicados en el archivo adjunto.- | Plazo de entrega 5 días hábiles.- |
$ 58.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 348.000
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$ 348.000
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Total Neto
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$ 1.068.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 202.920
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$ 1.270.920
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.