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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057418-133-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
24-02-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CS-INSUMOS ASEO-B.CENTRAL-22.04.007.002-HFCM 30729(JSI) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057418-39-LP22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD BIO BIO HOSPITAL DE MULCHEN
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R.U.T. |
61.607.302-8 |
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Dirección de Facturación |
Villagra 455, Mulchen |
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Comuna |
Mulchén
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Impuesto |
79800 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Villagra 455, Mulchen |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Chucri Hazín y Cía.Ltda. |
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Razón Social |
CHUCRI HAZIN Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
80.199.300-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Chucri Hazín y Cía.Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111601
| Papel, bolsas o cajas de regalo | 30 | Unidad | BOLSA POLIET 20X30 | BOLSA POLIET 20X30 |
$ 6.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 180.000
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$ 180.000
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52151504
| Tazas o vasos desechables domésticos | 4000 | Unidad | 508-0778 VASOS DESECHABLES | VASOS DESECHABLES |
$ 60,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 240.000
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$ 240.000
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Total Neto
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$ 420.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 79.800
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$ 499.800
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.