Orden de Compra. Nº3268-168-AG25 "400 413 GU 016-2025 DA. ADQ. COMBUSTIBLE A GRANEL, PROVIENE DESDE: 3268-138-COT25."
Recuerde que el responsable del pago es IVª Brigada Aérea
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3268-168-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-04-2025
Nombre de la Orden de Compra 400 413 GU 016-2025 DA. ADQ. COMBUSTIBLE A GRANEL, PROVIENE DESDE: 3268-138-COT25.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IVª Brigada Aérea
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001040400413000011507012152203003000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IVª Brigada Aérea
R.U.T. 61.103.021-5
Dirección de Facturación Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena
Comuna Punta Arenas
Impuesto 946200
Dirección de Envío de la Factura Base Aerea Chabunco S/N, Punta Arenas, Región de Magallanes y la Antártica Chilena
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Empresas Pedro Vera
Razón Social PEDRO AGUSTÍN VERA CARRASCO
R.U.T. 13.779.512-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Empresas Pedro Vera
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101504
Combustible de aviación800LitroJET A-1 A GRANEL, EL CUAL DEBERÁ CONTAR CON CERTIFICADO DE CALIDAD EMITIDO POR ENAP.JET A-1 A GRANEL. $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680.000 $ 1.680.000
15101505
Diesel3000LitroPETROLEO DIESEL A GRANEL, EL CUAL DEBERÁ CONTAR CON CERTIFICADO DE CALIDAD EMITIDO POR ENAP.PETROLEO DIESEL A GRANEL. $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300.000 $ 3.300.000
Total Neto $ 4.980.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 946.200
TOTAL OC $ 5.926.200


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 13.779.512-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.