1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1108338-90-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
14-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1108338-69-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
CONSULTORIO GENERAL N°2 DE LOS ANDES
|
R.U.T. |
69.287.570-2 |
Dirección de Facturación |
san jose de las hermanas hospitalarias 151, los andes |
Comuna |
Los Andes
|
Impuesto |
638655,55 |
Dirección de Envío de la Factura |
san jose de las hermanas hospitalarias 151, los andes |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
M y M Circular |
Razón Social |
M & M DISTRIBUCION SPA
|
R.U.T. |
76.682.467-6 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
M y M Circular |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
40151728
| Kits de reparación de bombas | 1 | Unidad | SE REQUIERE SERVICIO DE MEJORAMIENTO DE SALA DE BOMBAS COMO SE DETALLA EN ORDEN DE COMPRA ADJUNTA N° 112, VISITA A TERRENO OBLIGATORIA LUNES 7/04/2025 A LAS 11:00 HORAS, TERCER PISO, OFICINA DE ABASTECIMIENTO. | |
$ 3.361.345,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.361.345
|
$ 3.361.345
|
|
Total Neto
|
$ 3.361.345
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 638.656
|
$ 4.000.001
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.