1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3909-108-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
16-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE VALES POR CARGA DE GAS PARA JARDÍN INFANTIL ANGELITOS DE AMOR |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Depto. Educación |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RENAICO |
R.U.T. |
69.180.400-3 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE RENAICO |
R.U.T. |
69.180.400-3 |
Dirección de Facturación |
Libertad N° 149.- |
Comuna |
Renaico
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Impuesto |
35340 |
Dirección de Envío de la Factura |
Libertad N° 149.- |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
COMEX BRUMAI SPA |
Razón Social |
COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA BRUMAI SPA
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R.U.T. |
77.961.005-5 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
COMEX BRUMAI SPA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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15111507
| Gas ciudad | 3 | Unidad | VALES POR CARGA DE GAS GASCO 45 KILOS | |
$ 62.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 186.000
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$ 186.000
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Total Neto
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$ 186.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 35.340
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$ 221.340
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.