1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3076-478-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
21-10-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS 3076-66-LE24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3076-66-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T) (ADQ) |
Razón Social |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T)
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R.U.T. |
61.102.022-8 |
Dirección de Unidad de Compra |
JORGE MONTT S/N |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
CENTRO DE ABASTECIMIENTO (T)
|
R.U.T. |
61.102.022-8 |
Dirección de Facturación |
JORGE MONTT S/N |
Comuna |
Talcahuano
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Impuesto |
1613860 |
Dirección de Envío de la Factura |
JORGE MONTT S/N |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
15-11-2024 |
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Proveedor |
SOFERMA |
Razón Social |
SOCIEDAD DE INVERSIONES SOFERMA LIMITADA
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R.U.T. |
76.113.427-2 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SOFERMA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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26101805
| Kits de reparación del motor | 1 | Unidad | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS MARCA MAN SEGÚN ANEXO TÉCNICO ADJUNTO. FACTURAR DE ACUERDO A COTIZACIÓN PROVEEDOR. | ADQUISICIÓN DE REPUESTOS MARCA MAN SEGÚN ANEXO TÉCNICO ADJUNTO. FACTURAR DE ACUERDO A COTIZACIÓN PROVEEDOR. |
$ 8.494.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.494.000
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$ 8.494.000
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Total Neto
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$ 8.494.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.613.860
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$ 10.107.860
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.