1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1665-297-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
23-04-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1665-64-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Servicio de Salud del Reloncaví
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R.U.T. |
61.602.311-k |
Dirección de Facturación |
AV. CARRERA PINTO 153 |
Comuna |
Chaitén
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Impuesto |
79800 |
Dirección de Envío de la Factura |
AV. CARRERA PINTO 153 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Green Patagonia Travel |
Razón Social |
SERVICIOS TURISTICOS ANA CONSTANZA LIRA CONTRERAS E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.888.857-4 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Green Patagonia Travel |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 1 | Unidad no definida | COFFE BREAK PARA EL DIA 26 DE ABRIL DEL 2024 A LAS 11:30 HORAS, PARA 70 PERSONAS. DEBE INCLUIR: CAFE DE GRANO, TE Y AGUAS DE HIERBAS, JUGOS, AGUA MINERAL CON Y SIN GAS, BOCADOS SURTIDOS DULCES Y SALADOS. DEBE CONSIDERAR: MANTELERIA, LOZA Y SERVICIO DE GARZONES. | |
$ 420.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 420.000
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$ 420.000
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Total Neto
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$ 420.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 79.800
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$ 499.800
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.