Orden de Compra. Nº3231-340-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3231-268-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3231-340-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-08-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3231-268-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE
R.U.T. 69.252.700-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214.05.01.006 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE
R.U.T. 69.252.700-3
Dirección de Facturación Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe
Comuna Pelluhue
Impuesto 55882,42
Dirección de Envío de la Factura Avenida Padre Samuel Jofré 415 Curanipe
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Leonardo Alvaro Rodrigo
Razón Social AGENCIA DE PUBLICIDAD LEONARDO ÁLVARO RODRIGO AMIGO GONZÁLEZ E.I.R.L.
R.U.T. 76.343.623-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Leonardo Alvaro Rodrigo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141611
Personalización de regalos o productos promocionales1GlobalCOMPRA DE MATERIAL DE DIFUSION PARA SER UTILIZADO POR OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ, SEGUN SOLICITUD ADJUNTA.Orden de Compra codigo: 3231-340-AG24 dirigida a AGENCIA DE PUBLICIDAD LEONARDO ÁLVARO RODRIGO AMIGO GONZÁLEZ E.I.R.L., compra de material de difusion para ser utilizado por oficina local de la niñez. Plazo de entrega 1 dia desde la aceptacion de la or $ 294.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 294.118 $ 294.118
Total Neto $ 294.118
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.882
TOTAL OC $ 350.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.994.821-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.343.623-3 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.998.336-8 Ver adjunto