Orden de Compra. Nº2446-1046-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2446-697-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2446-1046-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-07-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2446-697-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_COQUIMBO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 4335 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO
R.U.T. 69.040.300-5
Dirección de Facturación AVENIDA VARELA 1112
Comuna Coquimbo
Impuesto 106438
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA VARELA 1112
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INVOR SpA
Razón Social INVERSIONES VOR SPA
R.U.T. 77.192.382-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INVOR SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel12PackPACK TOALLA NOVA O EQUIVALENTE 2 UNIDADES DE 250 MTS  $ 7.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000
47131810
Productos para lavar platos10BidónBIDON LAVALOZAS DE 5 LTS  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
47131801
Limpiadores de suelos12BidónBIDON AROMATIZADOR DE PISOS 5 LTS (6 LAVANDA- 6 FLORAL)  $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.800 $ 34.800
10191509
Insecticidas20UnidadINSECTICIDA MATA MOSCAS 560 CM3  $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000
47131603
Esponjas20PackPACK ESPONJA MULTIUSO AMARILLAS PACK 4 UNIDADES  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
47121812
Raspadores de limpieza30UnidadVIRUTILLA PARA LOZA  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
53131608
Jabones10BidónBIDON DE JABON LIQUIDO 5 LITROS  $ 3.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.000 $ 37.000
14111704
Papel higiénico15PackPACK DE PAPEL HIGIENICO 6 UNIDADES, 500 MTS  $ 13.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.000 $ 195.000
47131710
Dispensadores de papel higiénico4UnidadDISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO DE ACERO INOXIDABLE, CON LLAVE Y CAPACIDAD DE 500 MTS  $ 14.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.400 $ 58.400
47121701
Bolsas de basura30PackBOLSAS DE BASURA PACK 10 UNIDADES DE 50X70CM  $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
47131803
Desinfectantes domésticos15UnidadCLORO GEL 900 ML  $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.500 $ 13.500
Total Neto $ 560.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 106.438
TOTAL OC $ 666.638


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.462.500-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.948.264-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.894.044-2 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.233.678-0 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.192.382-8 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 96.908.760-k Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 96.556.940-5 Ver adjunto