Orden de Compra. Nº3762-2842-SE25 "MATERIALES - TRÁNSITO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3762-2842-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-04-2025
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES - TRÁNSITO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3762-1-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackena 340
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208006/2 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Facturación Vicuña Mackena 340
Comuna *
Impuesto 52185,02
Dirección de Envío de la Factura Vicuña Mackena 340
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Tuchie
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL TUCHIE JADURI LIMITADA
R.U.T. 76.145.979-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferreteria Tuchie
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11101712
Aleación ferrosa60Unidad PERFIL CUADRADO 50X50X2.0MM $ 4.181,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.860 $ 250.860
15121802
Lubricantes anticorrosivos1Unidad DILUYENTE PIROXILINA DUCO 1 LT UNIVERSAL $ 2.751,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.751 $ 2.751
15121802
Lubricantes anticorrosivos2Unidad ANTICORROSIVO NEGRO LT TAJAMAR $ 5.989,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.978 $ 11.978
15121802
Lubricantes anticorrosivos1Unidad AGUARRAS MINERAL 1 LT $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.269 $ 2.269
31211904
Brochas4Unidad BROCHA CERDA NATURAL 2 1/2 CONDECORA $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.800
Total Neto $ 274.658
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.185
TOTAL OC $ 326.843


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.