Orden de Compra. Nº
3808-28-SE25
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SUBV. MANTENIMIENTO-ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENCION LICEO BICENTENARIO
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUREN
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3808-28-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
13-03-2025
Nombre de la Orden de Compra
SUBV. MANTENIMIENTO-ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENCION LICEO BICENTENARIO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3808-6-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. Educacion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T.
69.180.200-0
Dirección de Unidad de Compra
Urrutia 640
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SUBV. MANTENIMIENTO del sistema CASCHILE/215-22-04-0.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T.
69.180.200-0
Dirección de Facturación
Urrutia 640
Comuna
Purén
Impuesto
37576,88691
Dirección de Envío de la Factura
Urrutia 640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FERRETERIA DOMUS
Razón Social
HERMUT RODRIGO VIDAL CASTRO
R.U.T.
6.187.408-9
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
FERRETERIA DOMUS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte
3
Unidad no definida
ESMALTE AL AGUA SOQUINA ROJO COLONIAL GL
ESMALTE AL AGUA SOQUINA ROJO COLONIAL GL
$ 20.126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.378
$ 60.378
30181512
Asientos de inodoro
3
Unidad no definida
ASIENTO WC TAHUM FUSCHER 1010 - FERROTOOLS CIERRE LENTO
ASIENTO WC TAHUM FUSCHER 1010 - FERROTOOLS CIERRE LENTO
$ 10.504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.512
$ 31.513
40141716
Sifones en P
1
Unidad no definida
FITING HOFFENS E/INFERIOR KIT INSTALACIÓN WC
FITING HOFFENS E/INFERIOR KIT INSTALACIÓN WC
$ 9.244,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.244
$ 9.244
40141716
Sifones en P
2
Unidad no definida
REPUESTO FLAPER CON CADENA
REPUESTO FLAPER CON CADENA
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.522
$ 2.521
40141716
Sifones en P
1
Unidad no definida
ZOQUETE CERA VINILT - HOFFENS-ACUAFIX
ZOQUETE CERA VINILT - HOFFENS-ACUAFIX
$ 1.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.429
$ 1.429
39101605
ampolletas fluorescentes
25
Unidad no definida
TUBO LED 18 W LARGO
TUBO LED 18 W LARGO
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 73.525
$ 73.529
31211904
Brochas
2
Unidad no definida
RODILLO CHIPORRO SINTE 22-23 CM
RODILLO CHIPORRO SINTE 22-23 CM
$ 2.185,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.370
$ 4.370
31211904
Brochas
2
Unidad no definida
BROCHA HELA 3 P
BROCHA HELA 3 P
$ 4.034,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.068
$ 8.067
31162407
Pestillo
2
Unidad no definida
PICAPORTE LIOI 4P P/CANDADO
PICAPORTE LIOI 4P P/CANDADO
$ 3.361,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.722
$ 6.723
Total Neto
$ 197.773
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 37.577
TOTAL OC
$ 235.350
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.