Orden de Compra. Nº3808-28-SE25 "SUBV. MANTENIMIENTO-ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENCION LICEO BICENTENARIO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUREN
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3808-28-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-03-2025
Nombre de la Orden de Compra SUBV. MANTENIMIENTO-ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENCION LICEO BICENTENARIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3808-6-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Unidad de Compra Urrutia 640
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SUBV. MANTENIMIENTO del sistema CASCHILE/215-22-04-0.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN
R.U.T. 69.180.200-0
Dirección de Facturación Urrutia 640
Comuna Purén
Impuesto 37576,88691
Dirección de Envío de la Factura Urrutia 640
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA DOMUS
Razón Social HERMUT RODRIGO VIDAL CASTRO
R.U.T. 6.187.408-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERRETERIA DOMUS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211501
Pinturas al esmalte3Unidad no definidaESMALTE AL AGUA SOQUINA ROJO COLONIAL GLESMALTE AL AGUA SOQUINA ROJO COLONIAL GL $ 20.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.378 $ 60.378
30181512
Asientos de inodoro3Unidad no definidaASIENTO WC TAHUM FUSCHER 1010 - FERROTOOLS CIERRE LENTOASIENTO WC TAHUM FUSCHER 1010 - FERROTOOLS CIERRE LENTO $ 10.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.512 $ 31.513
40141716
Sifones en P1Unidad no definidaFITING HOFFENS E/INFERIOR KIT INSTALACIÓN WCFITING HOFFENS E/INFERIOR KIT INSTALACIÓN WC $ 9.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.244 $ 9.244
40141716
Sifones en P2Unidad no definidaREPUESTO FLAPER CON CADENAREPUESTO FLAPER CON CADENA $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.522 $ 2.521
40141716
Sifones en P1Unidad no definidaZOQUETE CERA VINILT - HOFFENS-ACUAFIXZOQUETE CERA VINILT - HOFFENS-ACUAFIX $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.429 $ 1.429
39101605
ampolletas fluorescentes25Unidad no definidaTUBO LED 18 W LARGOTUBO LED 18 W LARGO $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.525 $ 73.529
31211904
Brochas2Unidad no definidaRODILLO CHIPORRO SINTE 22-23 CMRODILLO CHIPORRO SINTE 22-23 CM $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.370 $ 4.370
31211904
Brochas2Unidad no definidaBROCHA HELA 3 PBROCHA HELA 3 P $ 4.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.068 $ 8.067
31162407
Pestillo2Unidad no definidaPICAPORTE LIOI 4P P/CANDADOPICAPORTE LIOI 4P P/CANDADO $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.722 $ 6.723
Total Neto $ 197.773
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.577
TOTAL OC $ 235.350


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.