1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
407-373-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
12-04-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
MTTO CENTRAL ALIMENTOS |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
Proveniente de Licitación
|
4375-146-LP22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
HOSPITAL GUILLERMO GRANT BENAVENTE DE CO
|
R.U.T. |
61.602.189-3 |
Dirección de Facturación |
San Martín 1436 |
Comuna |
Concepción
|
Impuesto |
623504 |
Dirección de Envío de la Factura |
San Martín 1436 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
Servitecno Delsur |
Razón Social |
ALCIBIADES EDUARDO CANDIA PINO
|
R.U.T. |
7.000.988-9 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
Servitecno Delsur |
Socios y accionistas principales
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
73152101
| Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación | 1 | Mes | 40-025-110-020-00
CUOTA 20 (marzo, 2024)
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL DE LA CENTRAL PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS, SEGUN EETT ADJUNTAS.
| Proveedor garantiza los servicios de mantención, ofreciendo repuestos legítimos y mantenciones de acuerdo alas pautas del fabricante. |
$ 3.281.600,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.281.600
|
$ 3.281.600
|
|
Total Neto
|
$ 3.281.600
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 623.504
|
$ 3.905.104
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.