1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1417-48-AG25 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
11-04-2025 |
Nombre de la Orden de Compra |
Linternas recargables Compra Ágil ID 1417-71-COT25 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL
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R.U.T. |
61.104.000-8 |
Dirección de Facturación |
Aeropuerto Andrés Sabella, Antofagasta. Dependencias de la DGAC, Of. de Logística |
Comuna |
Antofagasta
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Impuesto |
71250 |
Dirección de Envío de la Factura |
Aeropuerto Andrés Sabella, Antofagasta. Dependencias de la DGAC, Of. de Logística |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
18-04-2025 |
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Proveedor |
Disproelec Spa |
Razón Social |
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ELECTRÓNICOS Y MAQUINARIA SPA
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R.U.T. |
76.876.186-8 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Disproelec Spa |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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39111609
| Linternas de queroseno, propano o butano | 3 | Unidad | Linternas recargables, calidad equivalente a Fenix Linterna WF26R, ver especificaciones adjuntas | Linternas recargables, Fenix Linterna WF26R |
$ 125.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 375.000
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$ 375.000
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Total Neto
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$ 375.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 71.250
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$ 446.250
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.