Orden de Compra. Nº1057500-172-AG25 "programacion de aseo compra ágil: 1057500-48-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057500-172-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-03-2025
Nombre de la Orden de Compra programacion de aseo compra ágil: 1057500-48-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE
R.U.T. 61.608.500-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 835 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO SUR ORIENTE
R.U.T. 61.608.500-K
Dirección de Facturación Av. Concha y Toro Nº 3459
Comuna Puente Alto
Impuesto 144685
Dirección de Envío de la Factura Av. Concha y Toro Nº 3459
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 21-03-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Casa Matriz
Razón Social COMERCIALIZADORA F Y G SPA
R.U.T. 76.663.332-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131616
Cabezales de esponjas de limpieza80UnidadVIRUTILLA GRUESA PARA OLLAS VIRUTILLA GRUESA ACERO $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.400 $ 10.400
47131803
Desinfectantes domésticos30UnidadLIMPIADOR MULTIUSO (MR. MUSCULOS BAÑO GATILLO) Limpiador Baño Cif Gatillo 500 Ml $ 2.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.400 $ 62.400
14111703
Toallas de papel300UnidadToalla Interfoliada Tork TO 55036 16 Paquetes de 250 Hojas c/u por Caja O SU EQUIVALENTE TOALLA INTERFOLIADA 18 PAQUETES X 200 HOJAS ELITE $ 1.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 534.000 $ 534.000
47131803
Desinfectantes domésticos50UnidadCLORO AL 10% 1 LITRO CLORO 1 LITRO CLORINDA $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.500 $ 47.500
50211608
Encendedores de cigarrillos o piedra100UnidadFOSFOROS (CHICOS) Fosforos Copihue $ 199,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.900 $ 19.900
47131615
Escobillones20UnidadESCOBILLONES ESCOBILLON CLASICO VIRUTEX $ 1.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.200 $ 32.200
47131603
Esponjas50PackPAÑO MULTIUSO DIFERENTES COLORES (ESPONJA ABSORBENTE) PACK 3 UNIDADES PANO HUMEDO SPONGY 3 UNIDADES 18X20 $ 670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.500 $ 33.500
47131616
Cabezales de esponjas de limpieza80PackVIRUTILLA OLLA FINA C/JABON SPUNITA VIRUTILLA FINA CON DETEGENTE $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.600 $ 21.600
Total Neto $ 761.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 144.685
TOTAL OC $ 906.185


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.