Orden de Compra. Nº1079639-749-AG24 " ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL GRUPO ELECTROGENO DEL RETEN LLANADA GRANDE DE LA PREF. LLANQUIHUE"
Recuerde que el responsable del pago es SECCIÓN COMPRAS X ZONA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1079639-749-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-07-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL GRUPO ELECTROGENO DEL RETEN LLANADA GRANDE DE LA PREF. LLANQUIHUE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS LOS LAGOS
Razón Social SECCIÓN COMPRAS X ZONA
R.U.T. 61.979.300-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SECCIÓN COMPRAS X ZONA
R.U.T. 61.979.300-5
Dirección de Facturación DEBER CUMPLIDO # 71, COMUNA DE PUERTO MONTT
Comuna Puerto Montt
Impuesto 134514,3
Dirección de Envío de la Factura DEBER CUMPLIDO # 71, COMUNA DE PUERTO MONTT
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EQUIPOS MARINOS SpA
Razón Social EQUIPOS MARINOS SPA
R.U.T. 94.509.000-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EQUIPOS MARINOS SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25101702
Vehículos de policía1Unidad no definida1 KIT CILINDRO CAMISA PISTON COMPLETO C/ANILLOS PARA MOTORES LISTER PETTER TR1 1 METAL BIELA PARA MOTOR LISTER PETTER TR1 1 METAL BANCADA EXTREMO LADO DISTRIBUCION 1 METAL BANCADA EXTREMO LADO VOLANTE 1 METAL BANCADA CENTRAL 2 GOLILLA AXIAL PARA MOTORES LISTER PETTER TR1 1 JUEGO DE EMPAQUETADURAS O/H PARA MOTORES LISTER PETTER TR1 1 RETEN CIGÜEÑAL LADO DISTRIBUCION 1 BOMBA ELEVADORA COMBUSTIBLE TR1 ADQUISICION DE REPUESTOS PARA EL GRUPO ELECTROGENO DEL RETEN LLANADA GRANDE DE LA PREF. LLANQUIHUE $ 667.970,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 667.970 $ 667.970
Total Neto $ 667.970
Descuento $ 0
Cargos $ 40.000
IVA  19  % $ 134.514
TOTAL OC $ 842.484


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.948.382-7 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.763.073-3 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.768.568-6 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 94.509.000-6 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 7.492.775-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.