Orden de Compra. Nº2311-688-AG24 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2311-146-COT24 CARTA DERECHO Y DEBERES CESFAM LONTUE "
Recuerde que el responsable del pago es IMunicipalidad de Molina
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2311-688-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-08-2024
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2311-146-COT24 CARTA DERECHO Y DEBERES CESFAM LONTUE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección Comunal de Salud
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-012 del sistema PRESUPUESTO 2024.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social IMunicipalidad de Molina
R.U.T. 69.110.100-2
Dirección de Facturación MAIPU 1846
Comuna Molina
Impuesto 58900
Dirección de Envío de la Factura MAIPU 1846
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INDUSTRIA PUBLICITARIA ORIENTE S.A.
Razón Social INDUSTRIA PUBLICITARIA ORIENTE S.A.
R.U.T. 96.749.820-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INDUSTRIA PUBLICITARIA ORIENTE S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55121727
Letreros2UnidadSe requiere la adquisición de 2 cartillas de derechos y deberes, detallada en su anexo técnico adjunto. Lo anterior, para su oferta económica disponible.  $ 105.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000
55121727
Letreros4UnidadSe requiere la adquisición de 4 cartilla de atención Preferente, detallada en su anexo adjunto. Lo anterior, para su oferta económica disponible.  $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
Total Neto $ 310.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.900
TOTAL OC $ 368.900


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.144.882-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.961.005-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 96.749.820-3 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 12.700.508-7 Ver adjunto