Orden de Compra. Nº1186767-14-AG24 "ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO"
Recuerde que el responsable del pago es Comando de Operaciones Especiales del Ejército
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Resolución
8 .- Datos cotizaciones
9 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1186767-14-AG24
Estado de la Orden de Compra No aceptada
Fecha de Envío 11-07-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE ESCRITORIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Comando de Operaciones Especiales del Ejército
Razón Social Comando de Operaciones Especiales del Ejército
R.U.T. 65.199.748-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Comando de Operaciones Especiales del Ejército
R.U.T. 65.199.748-8
Dirección de Facturación La Perdices N° 700, campo militar Peñalolen
Comuna Peñalolén
Impuesto 146980,96
Dirección de Envío de la Factura La Perdices N° 700, campo militar Peñalolen
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA MERCEL SPA
Razón Social COMERCIALIZADORA MERCEL SPA
R.U.T. 77.601.843-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA MERCEL SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111905
Pizarras para plumón y accesorios12UnidadPIZARRA GRANDE 200X100.  $ 54.909,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 658.908 $ 658.908
31201512
Cinta Transparente10UnidadCINTA EMBALAJE GRANDE.  $ 1.174,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.740 $ 11.740
14111509
Artículos de papelería6PliegoPLIEGOS PAPEL PLOTER 24".  $ 14.518,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.108 $ 87.108
14111509
Artículos de papelería3RolloPAPEL IMANTADO  $ 5.276,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.828 $ 15.828
Total Neto $ 773.584
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 146.981
TOTAL OC $ 920.565


8 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.448.127-3 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.601.843-0 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.646.777-4 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
9 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.