1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2412-335-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
24-04-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2412-185-COT24 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
IMUNI_LOPRADO ADQUISICIONES |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
|
R.U.T. |
69.254.100-6 |
Dirección de Unidad de Compra |
AL INTERIOR BODEGA MUNICIPAL, SAN GERMAN N° 940 (ESQUINA LOS COPIHUES), HORARIO LUNES A JUEVES 8:45 – 13:30, 15:00- 17:00, VIERNES 8:45-13:30. 15:00 – 16:00. MUNICIPIO NO REALIZA RETIRO EN TIENDA, Lo Prado, Región Metropolitana de Santiago., Lo Prado, Re |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LO PRADO
|
R.U.T. |
69.254.100-6 |
Dirección de Facturación |
AVENIDA SAN PABLO 5959 |
Comuna |
Lo Prado
|
Impuesto |
122740 |
Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA SAN PABLO 5959 |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
|
PLAZO PARA RECLAMAR CONTENIDO DE FACTURA ELECTRONICA | La
Municipalidad tendrá un plazo para reclamar en contra del contenido de una
factura de treinta días corridos siguientes a su recepción (DECRETO ALCALDICIO
N° 798-2014). |
LUGAR DE ENTREGA Y HORARIO | EN EL INTERIOR DE LA BODEGA MUNICIPAL, SAN GERMAN N° 940 (ESQUINA LOS COPIHUES),
HORARIO LUNES A JUEVES 8:45 – 13:30, 15:00- 17:00, VIERNES 8:45-13:30. 15:00 –
16:00.
LA MUNICIPALIDAD NO REALIZA RETIROS DESDE LA BODEGA DE
PROVEEDORES, SALVO LOS AUTORIZADOS EXPRESA Y DETALLADAMENTE POR LA
JEFATURA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, PREVIA PRESENTACION DEL RUT DE LA MUNICIPALIDAD. |
PROCEDIMIENTO PAGO VÍA TRANSFERENCIA BANCARIA | Remitir
por correo al Sr. Tesorero Municipal Copia Cedible de la Factura, Sr. Manuel
Torres Vádes, correo: manuel.torres@loprado.cl
Informar
los siguientes datos:
Banco y Nº Cuenta Corriente a Transferir
Indicar Nº de Factura y monto.
Teléfono
Tesorería 223887595 |
DOCUMENTACION A PRESENTAR AL RETIRAR CHEQUE EN TESORERIA MUNICIPAL, UBICADA EN SAN PABLO 5959: | ROL
UNICO TRIBUTARIO
PODER
NOTARIAL O FOTOCOPIA LEGALIZADA EN ORIGINAL
CEDULA
DE IDENTIDAD VIGENTE DE LA
PERSONA QUE RETIRA DOCUMENTO BANCARIO
CUARTA COPIA CEDIBLE DE LA FACTURA ELECTRONICA
ENTREGA CHEQUES DIA MARTES Y JUEVES HORARIO 9:00
– 14:00 Y 15:15 A 17:00 HRS.
TELEFONO TESORERIA 223887595 |
|
Proveedor |
EURO ASIA TEXTIL |
Razón Social |
COMERCIAL EURO ASIA TEXTIL LIMITADA
|
R.U.T. |
76.988.014-3 |
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
Sucursal |
EURO ASIA TEXTIL |
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
73141707
| Servicios de fabricación de trajes, chaquetas o abrigos tejidos | 17 | Unidad | CHAQUETA SOFTSHELL MANGA LARGA HOMBRE Y MUJER, COLOR NARANJA, LOGO FRONTAL BORDADO, LOGO POSTERIOR ESTAMPADO. | CHAQUETA SOFTSHELL MANGA LARGA HOMBRE Y MUJER, COLOR NARANJA, LOGO FRONTAL BORDADO, LOGO POSTERIOR ESTAMPADO. |
$ 38.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 646.000
|
$ 646.000
|
|
Total Neto
|
$ 646.000
|
Descuento
|
$ 0
|
Cargos
|
$ 0
|
IVA 19 %
|
$ 122.740
|
$ 768.740
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.