Orden de Compra. Nº1057404-1675-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057404-274-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARAUCO HOSPITAL DE ARAUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057404-1675-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-04-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057404-274-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO HOSPITAL DE ARAUCO
R.U.T. 61.602.209-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1050 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO HOSPITAL DE ARAUCO
R.U.T. 61.602.209-1
Dirección de Facturación caupolican s/n, arauco
Comuna Arauco
Impuesto 137389
Dirección de Envío de la Factura caupolican s/n, arauco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INFOLASER LTDA
Razón Social SOCIEDAD FLORES Y HERNANDEZ LIMITADA
R.U.T. 76.023.573-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal INFOLASER LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103105
Cartuchos de tinta1UnidadTINTA LC 402 CYAN ADJUNTAR FICHA   $ 38.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.900 $ 38.900
44103105
Cartuchos de tinta2UnidadTINTA LC402 BLACK ADJUNTAR FICHA   $ 38.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.800 $ 77.800
44103103
Tóner4UnidadTONER HP 414 BLACK W2020A ADJUNTAR FICHA   $ 37.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.600 $ 151.600
44103103
Tóner4UnidadTONER HP 414 CYAN W2021A ADJUNTAR FICHA   $ 37.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.600 $ 151.600
44103103
Tóner4UnidadTONER HP 414A YELLOW W2022A ADJUNTAR FICHA   $ 37.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.600 $ 151.600
44103103
Tóner4UnidadE012-172TONER HP 414 MAGENTA W2023A ADJUNTAR FICHA $ 37.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.600 $ 151.600
Total Neto $ 723.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 137.389
TOTAL OC $ 860.489


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.531.697-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.