Orden de Compra. Nº4401-271-AG25 "SC 404 INSUMO PAP: 4401-25-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4401-271-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-04-2025
Nombre de la Orden de Compra SC 404 INSUMO PAP: 4401-25-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
R.U.T. 69.110.500-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.005 del sistema Gestion Municipal.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN CLEMENTE
R.U.T. 69.110.500-8
Dirección de Facturación LOS ESPINOS S/N (EX CONSULTORIO)
Comuna San Clemente
Impuesto 70490
Dirección de Envío de la Factura LOS ESPINOS S/N (EX CONSULTORIO)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
HORARIO DESPACHO

Sr. proveedor, favor despachar con atención a a Sr. Rodrigo Gaete Ruano, Encargado Bodega medicamentos del Depto. de Salud, en horario de 08:30 - 12:30 y de 14:15 a 16:30 de Lunes a Viernes. Favor despachar bienes por medio de transporte que certifique entrega en el Depto. de Salud ubicada en calle los Espinos s/n (Ex- Consultorio), San Clemente. EL DEPTO. DE SALUD NO HARA RETIRO DE PRODUCTOS EN AGENCIAS DE TRANSPORTES. Favor enviar factura al mail: rodrigogaete@saludsanclemente.cl

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EDILAB SpA.Sociedad Comercial - Casa Matriz
Razón Social SOC COMERCIAL NEIRA Y FONSECA SPA
R.U.T. 77.252.670-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EDILAB SpA.Sociedad Comercial - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41116111
Kits de ensayo citológicos o suministros1000UnidadKIT TOMA DE PAP (CEPILLO+ESPATULA+PORTAOBJETO CON FRANJA ESMERILADA)KIT TOMA DE PAP (CEPILLO+ESPATULA+PORTAOBJETO CON FRANJA ESMERILADA) $ 161,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.000 $ 161.000
41116111
Kits de ensayo citológicos o suministros50UnidadFIJADOR CITOLOGICO EN SPRAY 100 ML (ENVASE METALICO)FIJADOR CITOLOGICO EN SPRAY 100 ML (ENVASE METALICO) $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000
Total Neto $ 371.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 70.490
TOTAL OC $ 441.490


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.